证券代码:688498 证券简称:源杰科技 公告编号:2023-004
(资料图片)
陕西源杰半导体科技股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监
督委员会(PCAOB)注册登记。
截至 2021 年末,立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员
总数 9,697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
立信 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,
证券业务收入 15.65 亿元。
同行业上市公司审计客户 69 家。
截至 2021 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉(仲 被诉(被仲 诉讼(仲 诉讼(仲
诉讼(仲裁)结果
裁)人 裁)人 裁)事件 裁)金额
金亚科技、 连带责任,立信投保的职业保险
预计 4500
投资者 周旭 辉、立 2014 年报 足以覆盖赔偿金额,目前生效判
万元
信 决均已履行。
一审判决立信对保千里在 2016
保千里、东 2015 年 重 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14
北证券、银 组 、 2015 日期间因证券虚假陈述行为对
投资者 80 万元
信评估、立 年报、2016 投资者所负债务的 15%承担补
信等 年报 充赔偿责任,立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额。
立信近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次和纪律处分
(二)项目信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力,具体如
下:
拟签字项目合伙人:陈黎先生,2002 年获得中国注册会计师资质,1999 年
开始从事上市公司审计,2002 年开始在本所执业,2020 年开始为本公司提供审
计服务,近三年签署和复核的上市公司 7 家。
拟签字注册会计师:吕俊先生,2018 年获得中国注册会计师资质,2015 年
开始从事上市公司审计,2018 年开始在本所执业,2020 年开始为本公司提供审
计服务,近三年签署和复核的上市公司 1 家。
拟签字注册会计师:钱民澍先生,2022 年获得中国注册会计师资质,2018
年开始从事上市公司审计,2022 年开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供
审计服务。
拟担任独立复核合伙人:田华先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2000
年开始从事上市公司审计,2000 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署和复核的上市公司 9 家。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人不存在近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2022 年年
报审计收费金额为 75 万元。
二、拟聘请会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)所提供的资料
进行审核,认为其具备为上市公司提供审计服务的资质与能力,能够满足公司对
于审计机构的要求。公司董事会审计委员会同意提议聘请立信为公司 2022 年度
财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的审计经验,
能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。其在以往担任公司审计机构期间,能
遵循国家有关规定以及独立、客观、公正的执业准则,勤勉、尽职、公允合理地
发表独立审计意见。本次聘请立信的审议程序符合有关法律、法规和规范性文件
的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,全
体独立董事均同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财
务审计机构和内部控制审计机构,并同意将本事项提交公司第一届董事会第十五
次会议审议。
独立董事独立意见:经认真核查相关资料,立信会计师事务所(特殊普通合
伙)具有丰富的审计经验,能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。其在以往
担任公司审计机构期间,能遵循国家有关规定以及独立、客观、公正的执业准则,
勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。本次聘请立信的审议程序符合有关
法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合
法权益的情形。
(三)董事会的审议和表决情况
公司于 2023 年 1 月 2 日召开了第一届董事会第十五次会议,会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2022 年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》,同意聘请立信为公司 2022 年的财务审计机构和内部控制审
计机构,聘期为一年。
(四)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
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